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        2022年beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心部门预算

        beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号发展和改革委员会 fgw.gzxhdg.com 时间:2022年02月17日 15:28 【字体:

        2022beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心部门预算

        目 录

        第一部分 2022年部门预算说明

        第二部分 2022年部门预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

        第一部分 2022年部门预算说明

        一、部门基本概况

        beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心为省政府专门协调和服务于充分发挥长株潭在实施三高四新战略、建设现代化新湖南中的核心引擎和辐射带动作用工作的机构,作为beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位

        (一)职能职责

        1.承担省长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

        2.承担长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

        3.承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动省内外区域合作相关事务性、服务性工作。

        4.承担长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

        5.承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

        6.开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

        7.承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

        8.承担省长株潭一体化发展领导小组、省发展和改革委员会交办的其他工作。

        (二)机构设置

        根据上述职责,beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心设下列内设机构

        1.综合部。负责中心日常运转以及党建、干部人事、财务等工作。

        2.协调服务部。负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

        3.发展事业部。负责长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究,组织实施评价和后评价。承担长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理的事务性、服务性工作。

        4.创新研究部。负责长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究,承担推进实施和评价监督的事务性、服务性工作。承担推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广的事务性、服务性工作。

        5.生态绿心部。负责长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究,对相关政策、项目实施评价和后评价。承担生态绿心地区建设项目准入、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。

        二、部门预算单位构成

        纳入2022年部门预算编制范围只有beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心部门本级,下属二级单位beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号两型社会规划展示中心财务未独立核算。

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,418.88万元,其中,一般公共预算拨款1,293.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,一般公共预算上年结转结余125.63万元。收入较去年减少247.55万元,主要是结转结余资金存量规模降低152.27万元、人员异动减少经费97.50万元、晋级晋档工资增加经费2.22万元。

        (二)支出预算:2022年本部门支出预算1,418.88万元,其中,一般公共服务支出1,282.88万元,社会保障和就业支出56.00万元,住房保障支出80.00万元。支出较去年减少247.55万元,主要是结转结余资金存量规模降低152.27万元、人员异动减少经费97.50万元、晋级晋档工资增加经费2.22万元

        四、一般公共预算拨款支出

        2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,418.88万元,其中,一般公共服务支出1,282.88万元,占90.41%;社会保障和就业支出56.00万元,占3.95%;住房保障支出80.00万元,占5.64%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,040.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

        (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算378.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出378.00万元,主要用于长株潭一体化发展专项省级项目支出和长株潭一体化发展业务工作经费等方面。

        五、政府性基金预算支出

        2022年本部门无政府性基金安排的支出

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2022年本部门本级的运行经费181.88万元,上年预算安排持平。

        (二)三公经费预算:2022年本部门本级三公经费预算数为70.00万元,其中,公务接待费25.00万元,公务用车购置及运行费22.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.00万元),因公出国(境)费23.00万元。2022三公经费预算较2021年持平。

        (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算41.44万元,拟召开三类会议:1.长株潭一体化联络员会议,人数30人,内容为常态沟通协调推进长株潭一体化发展相关工作2.长株潭一体化发展专题会议,人数40人,内容为开展长株潭一体化发展专题研究讨论3.生态绿心工作会议,人数30人,内容为开展绿心地区违法违规行为认定等工作培训费预算10.06万元,拟开展1.公文写作及办文培训,人数30人,内容为进行公文写作及办文培训以提高公文写作及办文办事水平2.党史教育培训,人数40人,内容为增强党员对党史、党的优良传统和作风、党的纪律教育的认识3.防范和化解重大风险知识和保密知识讲座培训,人数35人,内容为增强中心全体党员干部防范和化解风险意识

        (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备26台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,418.88万元,其中,基本支出1,040.88万元,项目支出378.00万元,具体绩效目标详见报表。

        七、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

        第二部分 2022年部门预算表详见附表




        2022年部门预算公开表.XLS

        2022年beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号长株潭一体化发展事务中心部门预算

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