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        2022年度beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号价格认证中心预算公开

        beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号发展和改革委员会 fgw.gzxhdg.com 时间:2022年02月23日 09:33 【字体:

        2022年beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号价格认证中心单位预算

        第一部分 2022年单位预算说明

        第二部分 2022年单位预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算“三公”经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

        第一部分 2022年单位预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责。

        beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号价格认证中心于2001年6月经省编委湘编办函〔2001〕48号批复成立,现为省发改委直属公益一类事业单位。

        根据《beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号涉案物价格鉴证管理条例》及国家发改委《价格认定规定》相关规定,价格认证中心主要职能是:经有关国家机关提出,协助对纪检监察、司法、行政工作中(涉嫌违纪案件,涉嫌刑事案件,行政诉讼、复议及处罚案件,行政征收、征用及执法活动,国家赔偿、补偿事项,法律法规规定的其他情形)所涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务,进行市场合理价格水平确认;本行政区域内价格认定复核事项;其他价格认定工作相关社会服务。

        (二)机构设置。

        中心现设有综合科、财务科、认定科、复核科四个科室,编办核定全额拨款事业编制8名,其中主任1名(正处级)、副主任1名(副处级)。中心现有在编在岗人数8人。

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算266.82万元,其中,一般公共预算拨款266.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加9.35万元,主要是老职工住房补贴2万元,晋级晋档0.5万元,上年结转增加6.85万元

        (二)支出预算:2022年本单位支出预算266.82万元,其中,一般公共服务266.82万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加 9.35万元主要是老职工住房补贴2万元,晋级晋档0.5万元,上年结转增加6.85万元

        三、一般公共预算拨款支出

        2022年本单位一般公共预算拨款支出预算266.82万元,其中,一般公共服务支出266.82万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数221.57万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

        (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算45.25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项业务费支出45.25万元,主要用于价格认证专项经费支出

        四、政府性基金预算支出

        2022年本单位政府性基金支出预算 0万元,本部门无政府性基金安排的支出

        五、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费44.08万元,上年预算持平。

        (二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费5.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算上年持平。

        (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算2.1万元,拟召开工作会议(3次)会议,人数105人,内容分别为年度工作布置会(年初)、年终工作进度跟进会和年终工作总结会;培训费预算21.74万元,拟开展业务培训(2次)培训,人数180人,内容分别为新进人员业务培训班和价格认定人员继续教育培训班

        (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为266.82万元,其中,基本支出221.57万元,项目支出45.25万元,具体绩效目标详见报表。

        六、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

        附件:2022年预算公开表




        2022年预算公开表.xlsx

        2022年度beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号价格认证中心预算公开

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