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        2022年beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号农村经济信息服务中心单位预算

        beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号发展和改革委员会 fgw.gzxhdg.com 时间:2022年02月28日 10:35 【字体:

        2022beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号农村经济信息服务中心单位预算

        第一部分 2022单位预算说明

        第二部分 2022单位预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

        第一部分 2022beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号农村经济信息服务中心单位预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责提供农村经济信息服务。负责beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号农村经济信息服务网络的建设、管理和维修;建设经营beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号现代农业综合示范基地及其相关社会服务。

        (二)机构设置。内设两个处室,即办公室和财务室,编制人数5人,实有人数4人。

        二、单位预算单位构成

        本单位只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。

        三、单位收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算59.46万元,其中,一般公共预算拨款59.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入与上年基本持平。

        (二)支出预算:2022年本单位支出预算59.46万元,其中,一般公共服务47.29万元,社会保障和就业支出12.17万元支出与上年基本持平。

        四、一般公共预算拨款支出

        2022年本单位一般公共预算拨款支出预算59.46万元,其中,一般公共服务支出47.29万元,占79.53 %社会保障和就业支出12.17万元,占20.47%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数59.46万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

        (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算0万元,我单位无项目支出。

        五、政府性基金预算支出

        2022年本单位政府性基金支出预算0万元,我单位无政府性基金安排的支出

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少2.6万元下降100%,主要是减少了差旅费、办公费和其他商品服务支出

        (二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为0万元三公经费20222021都无预算。

        (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元

        (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额   0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022单位整体支出绩效目标的金额为59.46万元,其中,基本支出59.46万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

        七、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。




        农经中心2022年部门预算公开表.XLS

        2022年beat365官方网站手机版_365三式投注_365打水账号怎么防止封号农村经济信息服务中心单位预算

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